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審幫結(jié)合促改進 夯實內(nèi)控助發(fā)展

時間:2024-09-25 字號
       近日,投資集團審計小組對下屬子公司鎮(zhèn)江市易通達跨境貿(mào)易服務(wù)有限公司開展經(jīng)營管理專項審計,全面評估自供應(yīng)鏈項目啟動以來易通達公司的運營績效。
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        審計小組通過整合財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)臺賬,運用包括現(xiàn)場訪談、合同審核、憑證抽查以及數(shù)據(jù)分析等多種手段,全面檢查公司在采購、委托加工、銷售、資金往來以及庫存管理等關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的運作情況。同時,深入合作企業(yè)一線生產(chǎn)車間,實地考察其產(chǎn)能恢復(fù)情況,結(jié)合財務(wù)數(shù)據(jù)和市場公開信息,細致評估其營業(yè)收入、資產(chǎn)質(zhì)量、負債規(guī)模、債償能力等事項,并將評估結(jié)果作為合作企業(yè)信用等級評判的重要依據(jù)。
       易通達公司表示,將聚焦審計小組反饋的問題,積極推進內(nèi)部整改工作,不斷提升內(nèi)部管理制度的規(guī)范性和有效性,有效降低經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險。
       此次審計充分發(fā)揮了以審查促改進、以改進促發(fā)展的“審幫結(jié)合”作用,助力推動下屬公司進一步鞏固內(nèi)控管理基礎(chǔ),在滿足自身經(jīng)營發(fā)展需求的前提下,持續(xù)構(gòu)建和完善符合國資監(jiān)管要求的長效管理機制,為集團公司加速培育和發(fā)展新的生產(chǎn)力積蓄力量。
 
審計部
蔡春娥
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